Evaluasi Pengendalian Intern Terhadap Prosedur Pengeluaran Kas (Payment) Di Pt. X Indonesia

Husna, MilaMardia (2015) Evaluasi Pengendalian Intern Terhadap Prosedur Pengeluaran Kas (Payment) Di Pt. X Indonesia. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah PT. X Indonesia sudah melaksanakan pengendalian intern terhadap prosedur pengeluaran kas (payment) dengan memadai. Evaluasi dilakukan dengan pendekatan analisis kualitatif melalui pengujian dan observasi terhadap prosedur dan lingkungan pengendalian intern pengeluaran kas (payment) perusahaan. Evaluasi mempertimbangkan prinsip-prinsip penting atas prosedur pengendalian intern yang meliputi pemisahan tugas yang cukup, otorisasi yang pantas, dokumen dan catatan yang memadai, pengendalian fisik atas aktiva dan catatan, serta pemeriksaan independen dan berkala. Hasil menunjukkan bahwa PT. X Indonesia telah memisahkan tugas setiap bagian fungsional secara jelas, menerapkan sistem otorisasi secara pantas dan tegas, memiliki dokumen dan catatan yang memadai, memiliki pengendalian fisik untuk melindungi akiva dan catatan, serta mengadakan pemeriksaan secara independen dan berkala. Dengan demikian, PT. X Indonesia sudah melaksanakan pengendalian intern atas prosedur pengeluaran kas (payment) dengan memadai.

English Abstract

This study aims to evaluate whether PT. X Indonesia has implemented internal control for payments adequately. The evaluation was performed with a qualitative approach through observation and testing on payment procedures and internal control environment, in consideration of the best practices of internal control which includes sufficient segregation of duties, proper authorization, adequate documents and records, physical control over assets and records, and independent and periodic review. The results showed that PT. X Indonesia has segregated the duties of each job function clearly, implemented proper authorization system, held adequate documents and records, implemented physical control to protect company’s assets and records, and conducted independent review periodically. To conclude, PT. X Indonesia has implemented internal control for payments adequately.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FE/2015/444/ 051505342
Subjects: 600 Technology (Applied sciences) > 657 Accounting
Divisions: Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi
Depositing User: Kustati
Date Deposited: 11 Sep 2015 09:51
Last Modified: 11 Sep 2015 09:51
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/108044
Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item View Item