SKRizkiKurnia (2009) Evaluasi Pengendalian Internal atas Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Komputer pada PT. X. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pengendalian internal memiliki peran penting dan harus dilakukan untuk menjaga aset perusahaan dan jaminan ditaatinya kebijakan perusahaan yang telah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap penerapan pengendalian internal atas sistem informasi akuntansi berbasis komputer pada PT.X. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Analisis dan evaluasi kemudian dilakukan terhadap seluruh data yang dikumpulkan untuk mengetahui efektivitas pengendalian internal yang diterapkan pada prosedur-prosedur yang ditetapkan perusahaan. Evaluasi pengendalian internal didasarkan pada komponen pengendalian internal. Hasil dari evaluasi yang dilakukan menyebutkan bahwa penerapan pengendalian internal atas sistem informasi akuntansi berbasis komputer yang dilakukan oleh PT.X masih memiliki kelemahan-kelemahan yang memberi kesempatan untuk melakukan kecurangan terhadap aset perusahaan.
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Identification Number: | SKR/FE/2009/659/051000062 |
Subjects: | 600 Technology (Applied sciences) > 657 Accounting |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi |
Depositing User: | Endang Susworini |
Date Deposited: | 20 Jan 2010 13:21 |
Last Modified: | 23 Oct 2021 16:33 |
URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/104561 |
Preview |
Text
051000062.pdf Download (3MB) | Preview |
Actions (login required)
View Item |