Analisis sistem pengendalian internal atas siklus pendapatan : Studi Kasus pada PT Ficampindo Sentosa Jaya

Hartini, LindaSri (2011) Analisis sistem pengendalian internal atas siklus pendapatan : Studi Kasus pada PT Ficampindo Sentosa Jaya. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pengendalian internal sangat dibutuhkan pada organisasi maupun perusahaan karena bertujuan untuk mengamankan harta kekayaan perusahaan, mendorong efisiensi kinerja dan dipatuhinya kebijakan manajemen serta adanya ketelitian dan keandalan data akuntansi. Siklus pendapatan merupakan siklus yang penting karena berkaitan dengan seluruh penerimaan pendapatan perusahaan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem pengendalian internal atas siklus pendapatan pada PT Ficampindo Sentosa Jaya dengan menganalisis lingkungan pengendalian, penaksiran resiko, informasi dan komunikasi, aktivitas pengendalian dan pemantauan terkait siklus pendapatan perusahaan. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus yang bertujuan memberikan gambaran secara menyeluruh atas obyek yang diteliti yaitu sistem pengendalian internal atas siklus pendapatan yang meliputi prosedur penjualan kredit dan prosedur penerimaan kas dari pelunasan piutang. Teknik pengumpulan data yang digunakan menggunakan studi pustaka dan penelitian lapangan yang meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil analisis, PT Ficampindo Sentosa Jaya memiliki kelemahan pada sistem pengendalian internal atas siklus pendapatan yang dijalankan perusahaan, yakni belum terdapat struktur organisasi dan kebijakan manajemen secara baku dan tertulis, tidak adanya pengawasan yang dilakukan auditor, serta kurang memperhatikan pengarsipan dokumen-dokumen perusahaan. Oleh karena itu, kelamahan tersebut perlu diperbaiki dengan membuat struktur organisasi dan kebijakan manajemen secara baku dan tertulis, mengadakan pengawasan yang dilakukan auditor serta lebih memperhatikan pengarsipan dokumen-dokumen perusahaan.

English Abstract

Internal control is needed in an organization and company because the objective of this control to safe the company’s treasury, encourage work efficiency and apply the management policy, and then existence of accuracy and reliability accounting data. Revenue cycle is an important cycle because it is related with all of the company’s income. Therefore, this research is conducted to know how the internal control system application in PT Ficampindo Sentosa Jaya’s revenue cycle by analyzing control environment, risk assessment, information and communication, control activities, and monitoring of company’s revenue cycle. This research is a qualitatively descriptive research with the case study kind that has objective to give a comprehensive description of the observed object, that is the internal control system of revenue cycle including the procedures of credit sales and procedures for cash receipts from the settlement of receivables. The used data collection technique is the literature study and the field including interview, observation, and documentation. As the analysis result, PT Ficampindo Sentosa Jaya has several weakness in the internal control system of the revenue cycle applied by the company, it has no standard an written of organization structure and management policy, no control by auditor, and less attention in making company documents archives. Those, weaknesses need to be repaired by making standard and written organization structure and management policy, auditor’s control and observation an then pay more attention to company documents archives.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FE/2011/273/051102151
Subjects: 600 Technology (Applied sciences) > 657 Accounting
Divisions: Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi
Depositing User: Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id
Date Deposited: 05 May 2011 11:15
Last Modified: 18 Oct 2021 09:59
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/105302
[thumbnail of 051102151.pdf] Text
051102151.pdf
Restricted to Registered users only

Download (3MB)

Actions (login required)

View Item View Item